GMU-B-23 内部质量审核程序
1 目的
验证质量管理体系运行的符合性、有效性和连续性,为质量管理体系的改进提供依据。
2 适用范围
用于学校对内部审核的计划与审批、准备与实施、结果及处置等过程的管理。
3 职责
3.1 管理者代表负责年度“内部审核工作计划”的审批,确定是否增加内审的频次与范围;负责组建内审审核组,并确定审核组组长、审核员名单,并规定其职责。
3.2 质管办负责内审员培训的实施,负责编制年度“内部审核工作计划”,负责内部审核的组织;负责纠正与预防措施的跟踪验证;负责向审核机构报告内审结果。
3.3 审核组长负责编制内部审核实施计划,组织审核组成员开展审核工作;负责与被审核部门的沟通和协调;确定不符合项报告和建议项;主持编制审核报告。
3.4 内部审核员负责检查表的编制与现场审核。
3.5 各受控部门配合审核组开展工作,并对内部审核中发现的不符合项制定并落实纠正与预防措施。
4 内部质量审核工作程序
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